|
|
|
|
|
|
收支预算总表
|
|
|
|
|
|
填报单位:中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
按支出经济分类(款级)
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
一、财政拨款
|
465.36
|
基本支出
|
371.86
|
一般公共服务支出
|
316.96
|
经费拨款(补助)
|
465.36
|
工资福利支出
|
228.14
|
政协事务
|
312.46
|
专项收入
|
|
基本工资
|
94.77
|
行政运行(政协事务)
|
218.96
|
纳入预算的政府性基金收入
|
|
行政及参公单位统一津贴补贴
|
92.12
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
64.00
|
预算内投资收入
|
|
奖金
|
7.90
|
政协会议
|
12.00
|
二、事业收入
|
|
医疗保险
|
19.45
|
委员视察
|
4.00
|
三、事业单位经营收入
|
|
工伤保险
|
0.37
|
参政议政(政协事务)
|
6.00
|
四、其他收入
|
|
生育保险
|
0.93
|
其他政协事务支出
|
7.50
|
五、附属单位上缴收入
|
|
聘用人员工资
|
12.60
|
其他一般公共服务支出
|
4.50
|
六、上级补助收入
|
|
商品和服务支出
|
14.89
|
其他一般公共服务支出
|
4.50
|
|
|
办公费
|
4.00
|
社会保障和就业支出
|
106.53
|
|
|
印刷费
|
2.00
|
行政事业单位离退休
|
106.53
|
|
|
邮电费
|
1.80
|
归口管理的行政单位离退休
|
106.53
|
|
|
差旅费
|
6.50
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.45
|
|
|
离退休人员公用经费
|
0.59
|
医疗保障
|
19.45
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
128.83
|
行政单位医疗
|
19.45
|
|
|
离休费
|
4.35
|
住房保障支出
|
22.43
|
|
|
退休费
|
44.45
|
住房改革支出
|
22.43
|
|
|
离休人员生活补贴
|
4.56
|
住房公积金
|
22.43
|
|
|
退休人员生活补贴
|
46.49
|
|
|
|
|
其他离休补贴
|
0.72
|
|
|
|
|
生活补助
|
0.47
|
|
|
|
|
住房公积金
|
22.43
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出
|
5.36
|
|
|
|
|
项目支出
|
93.50
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
93.50
|
|
|
|
|
差旅费
|
25.00
|
|
|
|
|
会议费
|
26.00
|
|
|
|
|
培训费
|
12.50
|
|
|
|
|
公务接待费
|
17.00
|
|
|
|
|
劳务费
|
5.00
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
465.36
|
本年支出合计
|
465.36
|
本年支出合计
|
465.36
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
八、上年结转(结余)
|
|
|
|
|
|
财政拨款结转(结余)
|
|
|
|
|
|
其他资金结转(结余)
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
465.36
|
支出总计
|
465.36
|
支出总计
|
465.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
|
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
附属单位上缴收入
|
上级补助收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转(结余)
|
|
小计
|
经费拨款(补助)
|
专项收入
|
纳入预算的政府性基金收入
|
预算内投资收入
|
财政拨款结转(结余)
|
其他资金结转(结余)
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
合计
|
465.36
|
465.36
|
465.36
|
##
|
0.00
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
202
|
中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会
|
465.36
|
465.36
|
465.36
|
##
|
0.00
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
202001
|
中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会机关
|
465.36
|
465.36
|
465.36
|
##
|
0.00
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
##
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分科目明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
|
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
|
合计
|
465.36
|
371.86
|
228.14
|
14.89
|
128.83
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
316.96
|
223.46
|
208.69
|
14.30
|
0.47
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02
|
|
政协事务
|
312.46
|
218.96
|
208.69
|
9.80
|
0.47
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
93.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
01
|
行政运行(政协事务)
|
218.96
|
218.96
|
208.69
|
9.80
|
0.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
0.00
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
04
|
政协会议
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
05
|
委员视察
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
06
|
参政议政(政协事务)
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
7.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.50
|
0.00
|
7.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
106.53
|
106.53
|
0.00
|
0.59
|
105.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
106.53
|
106.53
|
0.00
|
0.59
|
105.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
106.53
|
106.53
|
0.00
|
0.59
|
105.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.45
|
19.45
|
19.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05
|
|
医疗保障
|
19.45
|
19.45
|
19.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.45
|
19.45
|
19.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.43
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.43
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.43
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
22.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2016年财政拨款支出预算表
|
|
|
单位:万元
|
支出经济分类
|
预算数
|
合计
|
465.36
|
基本支出
|
371.86
|
工资福利支出
|
228.14
|
基本工资
|
94.77
|
行政及参公单位统一津贴补贴
|
92.12
|
奖金
|
7.90
|
医疗保险
|
19.45
|
工伤保险
|
0.37
|
生育保险
|
0.93
|
聘用人员工资
|
12.60
|
商品和服务支出
|
14.89
|
办公费
|
4.00
|
印刷费
|
2.00
|
邮电费
|
1.80
|
差旅费
|
6.50
|
离退休人员公用经费
|
0.59
|
对个人和家庭的补助
|
128.83
|
离休费
|
4.35
|
退休费
|
44.45
|
离休人员生活补贴
|
4.56
|
退休人员生活补贴
|
46.49
|
其他离休补贴
|
0.72
|
生活补助
|
0.47
|
住房公积金
|
22.43
|
其他对个人和家庭补助支出
|
5.36
|
项目支出
|
93.50
|
商品和服务支出
|
93.50
|
差旅费
|
25.00
|
会议费
|
26.00
|
培训费
|
12.50
|
公务接待费
|
17.00
|
劳务费
|
5.00
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
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纳入预算管理的政府性基金收支预算表
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单位:万元
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单位编码
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单位名称
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收 入
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支 出
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合计
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上年结转
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本年收入
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合计
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基本支出
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项目支出
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小计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助支出
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其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
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其他资本性支出
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其他相关支出
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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15
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16
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2016年“三公经费”支出预算表
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|
单位:万元
|
单位名称
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
合计
|
|
|
|
|
0.00
|
17
|
17.00
|
|
17.00
|
8.00
|
0.00
|
|
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|
|
一般公共支出预算表 |
|
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|
填报单位: |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
2016年预算 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
1 |
2 |
3 |
2020201 |
行政运行 |
218.96 |
218.96 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
106.53 |
106.53 |
|
2100501 |
医疗保险支出 |
19.45 |
19.45 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.43 |
22.43 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.5 |
4.5 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
7.5 |
|
7.5 |
2010206 |
参政议政 |
6 |
|
6 |
2010205 |
委员视察 |
4 |
|
4 |
2010204 |
政协会议 |
12 |
|
12 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
64 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
465.36 |
371.86 |
93.50 |
|
|
|
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2016年一般公共基本支出预算表 |
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|
填报单位: |
鹰潭市政协 |
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
2016年预算 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
1 |
2 |
3 |
2020201 |
行政运行 |
218.96 |
218.96 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
106.53 |
106.53 |
|
2100501 |
医疗保险支出 |
19.45 |
19.45 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.43 |
22.43 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.5 |
4.5 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
7.5 |
|
7.5 |
2010206 |
参政议政 |
6 |
|
6 |
2010205 |
委员视察 |
4 |
|
4 |
2010204 |
政协会议 |
12 |
|
12 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
64 |
|
64 |
|
|
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|
合计 |
465.36 |
371.86 |
93.50 |
|
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